![]() |
|
閻愯顒濇稉瀣祰濮濄倝銆夎箛顐e祹閺傜懓绱�閵嗏偓閻戭參妫弽蹇曟窗閿涳拷濮樻垳瀵岄悽鐔告た娴兼艾顕悡褎顥呴弻銉︽綏閺傦拷 |
标题:审计局廉政风险评估办法 |
为加强我局行_力运行廉政风险的预警防范,提高预防腐败工作能力和水平,根据宣区发[2009]9号和《张家口市推进廉政风险预警防范机制建设实施办法》,结合我局实际,特制定《廉政风险评估办法》。 一、目标任务、工作原则及范围 目标任务:对部门、科室、工作岗位和工作过程中可能产生待败问题的潜在危险及其危害程度进行分析评估,确定风险等级,提出预防对策,实施分类管理,从而有效控制和化解廉政风险,预防腐败问题的发生。 工作原则:坚持改革创新、行_力全覆盖原则;坚持关口 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略408字,正式会员可完整阅读)…… 召开支委会,根据行_力公开透明运行工作清理核定的本局职责权力,研究确定本委廉政风险等级。 2、科(室)廉政风险评估。各科(室)根据职责自报廉政风险等级,由局推进行_力运行监控机制建设工作领导小组办公室审核。 3、岗位廉政风险评估。各科(室)根据工作人员岗位职责确定岗位廉政风险等级,由局推进行_力运行监控机制建设工作领导小组办公室审核。 (二)行_力廉政风险评估 1、明确本局权力。参照行_力公开透明运行清理出的权力,结合本委所担负的职责,进一步细化权力项目。 2、确定风险等级。依据廉政风险点的多少和权力的重要程度,制定出本局“行_力廉政风险等级目录”(以下称《目录》)。 3、提出风险防范措施。各科(室).根据行_力不同等级风险,分别制定相应预防措施。强化对风险点的预防,逐个提出化解风险的具体办法。 四、建立健全廉政风险防范制度 (一)建立廉政风险自查报告制度。要积极开展查找廉政风险活动,针对廉政风险因素进行自查。按时间要求写出自查报告,报局推进行_力运行监控机制建设工作领导小组办公室备案。 (二)建立廉政风险定期检查和形势分析制度。局推进行_力运行监控机制建设工作领导小组每半年对一级风险,每年对二、三级廉政风险预警防范工作进行一次检查。在此基础上,每半年召开一次行_力运行监控工作会议,通报有关情况,分析廉政风险形势。对问题多发、廉政风险增大的科(室),下发廉政风险预警书,限期整改。 (三)建立行政许可“会审会”制度。涉及重要事项的行许可、行政处罚、行政复议等方面的权力行使,要召开由中层以上干部参加的“会审会”集体研究决定。“会审会”研究确定的事项,个人不得擅自更改。 五、加强廉政风险管理 (一)廉政风险等级公示。评定出的廉政风险等级,在不同范围内进行公示,接受群众监督。 (二)风 ……(未完,全文共1764字,当前只显示1062字,请阅读下面提示信息。收藏审计局廉政风险评估办法) 上一篇:领导干部严格遵守换届纪律和干部选拔任用工作纪律承诺的总结 下一篇:工信局计划生育“三结合”工作总结 相关栏目:审计 纪检讲话 述廉报告 计划规划 规章制度 |
鏉╂柨娲栨#鏍€� | 鐠佸彞璐熸#鏍€� | 閸旂姴鍙嗛弨鎯版 | 閼辨梻閮寸粩娆撴毐 | 妫f牠銆夐惂濠氭 | 娴兼艾鎲冲▔銊ュ斀 | 濞嗐垼绻嬮幎鏇犌� | 娴狅絽鍟撻弬鍥╃彿 | 閺堫剛鐝敮顔煎И | 濮瑰洦顑欓弬瑙勭《 |
娑擃厼宕曟禍鐑樼毌閸忓崬鎷伴崶鎴掍繆閹垯楠囨稉姘跺劥ICP婢跺洦顢嶆惔蹇撳娇閿涳拷闁痉CP婢讹拷18027574閸欙拷-2 Copyright © 2002-2025 韫囶偅鏋冪純锟� 鐠囩柉顔囨担蹇旀拱缁旀瑥鐓欓崥锟�fanwy.cn 閺堫剛鐝导姘喅鐎广垺婀囬敍姘冲劖閼颁礁绗€ 娴兼艾鎲崇€广垺婀囧顔讳繆閸欏嚖绱癴anwycn 閵嗘牔鍞崘娆庣瑩閻€劌浜曟穱鈥冲娇閿涙瓙912986閵嗏偓娴狅絽鍟撴稉鎾舵暏QQ閿涳拷524523809閵嗏偓娴狅絽鍟撴稉鎾舵暏闁喚顔堥敍姝緔ouxian@126.com閵嗭拷 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |