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标题:县审计局审计业务质量检查自查情况报告
**县审计局审计业务质量检查自查情况报告

**市审计局:
根据《关于开展2022年地方审计机关业务质量检查情况的通知》(审办法发**号)的要求,我局高度重视,及时组织相关业务股室进行自查,对标对表,现将我局开展审计业务质量自查情况报告如下 :
2021年,我局以财政预算执行情况审计为主线,结合开展重大 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略262字,正式会员可完整阅读)…… 
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  • 向上级审计机关报送年度审计项目计划、工作总结。局主要领导每年向上级审计机关党组进行述职。重大事项及时向县委审计委员会和县政府汇报。年度内因工作需要增加的审计项目也经过县审委会的批准,没有在计划外实施审计项目。今后我局将继续严格落实重大事项请示报告制度,按规定向上级审计机关请示有关重大事项。在加强审计业务学习方面,建立培训学习制度,使业务学习常态化,不断提升审计人员的业务水平、法律法规水平和深度挖掘、分析问题的能力。
    二、参加议事协调机构方面
    我局严格依法依规履行审计职责,厘清审计权力边界,做到不违规不越界,切实落实依法严格审计的相关要求。没有参与可能影响依法独立审计的议事协调机构或工作。
    三、加强审计质量控制制度建设,提高审计质量工作法治化水平方面
    我局按照审计项目年度计划实施审计,严格按照审计程序组成审计组,向被审计单位送达审计通知书,开展审计调查,编制审计实施方案,现场取证,撰写《审计报告》(征求意见稿),送被审计单位征求意见,审计发现问题依照审计程序组织开好审计组会议和审计业务会讨论,安排专人和法规计划股人员开展审计复核和审理,出具审计报告和审计决定,告知被审计单位和个人救济途径和时限,按审计发现问题提出相应的审计建 ……(未完,全文共1129字,当前只显示679字,请阅读下面提示信息。收藏县审计局审计业务质量检查自查情况报告

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