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标题:审计发现问题未整改原因分析及整改建议 | ||
2006年上半年度,江苏省农行驻××审计办共完成经营指标真实性审计、行长责任审计等项目27个,审计支行级单位22个,累计审计金额 1675891 万元,发现信贷、财务等方面的违规问题1563个,违规金额121284万元,目前已整改问题1299个,整改金额1047 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略228字,正式会员可完整阅读)……
3、同业竞争激烈,各行为拓展优质客户,降低标准或放宽准入条件,如办理承兑业务未收取手续费等问题。 4、业务部门自律监管在监管方式、监管手段、整改规范等方面仍然滞后,未真正发挥“第二道防线”的作用。 针对不同性质的问题,应区别对待,审计建议采取以下措施予以整改。 1、对于历史遗留的问题,应总结经验吸取教训,避免类似问题的重复发生;并积极采取有效措施,逐步完善手续,降低风险,尽量减少损失。 2、对于因操作失误等主观因素等导致的问题,要进一步加强思想教育和业务培训,尤其是信贷、财务知识及新产品、新业务操作规程的培训;要明确岗位职责,严格提高遵纪守法的自觉性和履行岗位职责的主动性;要严格业务流程、规范操作,加大奖惩力度,确保业务操作的合法合规性,切实防范操作风险。 3、对于因同业竞争采取让利行为而形成的问题,上级行应研究采取适当措施,在法律、制度允许的范围内扩大基层自主权,以提高农业银行的竞争力和盈利能力。 ……(未完,全文共984字,当前只显示592字,请阅读下面提示信息。收藏审计发现问题未整改原因分析及整改建议) 上一篇:小学校工作总结 下一篇:党风廉政教育月活动总结 |
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