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标题:标准公司采购管理制度

  第一条 请购部门的划分
  各项材料的请购部门如下:
  (一)常备材料:生产管理部门
  (二)预备材料:物料管理部门
  (三)非常备材料:
  1.订货生产用料:生产管理部门
  2.其他用料:使用部门或物料管理部门
  
  第二条 请购单的开立、递送
  (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略338字,正式会员可完整阅读)…… 
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限另订,其列举如下:
  1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
  2. 招待用品:饮料、香烟等。
  3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
  4. 打字、刻印、报表等。 
  (二)零星采购及小额零星采购材料项目。
  第四条 请购核决权限
  (一) 内购:
  1. 原物料:
  (1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。
  (2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。
  (3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
  2.财产支出:
  (1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。
  (2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。
  (3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
  3. 总务性用品:
  (1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。
  (2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。
  (3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
  附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
  (二)外购:
  1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。
  2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。
  
  第五条 请购案件的撤销
  (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
  (二) ……(未完,全文共19477字,当前只显示879字,请阅读下面提示信息。收藏标准公司采购管理制度

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